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2020年舞钢市文化广电和旅游局(含二级单位)部门预算公开

发布日期:2020-08-13 来源: 浏览次数:



2020年舞钢市文化广电和旅游局(含二级单位)部门预算说明

 

目 录

第一部分 舞钢市文化广电和旅游局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 舞钢市文化广电和旅游局2020年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:舞钢市文化广电和旅游局2020年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门(单位)整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

 

 

 

第一部分

舞钢市文化广电和旅游局概况

 

一、舞钢市文化广电和旅游局主要职能

舞钢市文化广电和旅游局是市政府工作部门,贯彻落实党中央关于文化旅游工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对文化旅游工作的集中统一领导。主要职责是:

1、 负责起草文化和旅游、广播电视、网络视听节目服务管理、文物保护的地方性法规、规章草案。                         

    2、指导、推进全市文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。                       

3、负责全市非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

 4、 负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易、市场监管。   

5、 指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

 6、指导、监管广播电视广告播放。指导协调广播电视全市性重大宣传活动,指导实施广播电视节目评价工作。

7、 指导、管理全市文化和旅游、广播电视、文物对外和对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。                    

8、 推进文化和旅游融合发展,推进文化和旅游、广播电视领域的体制机制改革和高质量发展。    

9、管理全市重大文化和旅游活动,指导全市重点文化和旅游、广播电视设施建设,组织全市文化和旅游整体形象推广。                   

10、指导、管理全市文艺事业,指导艺术创作生产。

11、负责全市公共文化事业发展,推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设。

12、指导全市文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管。

13、指导全市文化市场综合执法。

14、完成市委、市政府交办的其他事项。 

二、舞钢市文化广电和旅游局预算单位构成

舞钢市文化广电和旅游局2020年部门预算为本级预算和所属单位在内的汇总预算。

1.舞钢市文化广电和旅游局局机关 

2.舞钢市文化执法大队

3.舞钢市博物馆;

4.舞钢市图书馆;

5.舞钢市文化馆;

6.舞钢市文物保护管理办公室;

7.舞钢市戏校;

8.舞钢市豫剧团;

9.舞钢市党群艺术中心;

10.舞钢市电影发行放映公司;

11.舞钢市龙凤湖旅游度假区管理委员会

 

第二部分

舞钢市文化广电和旅游局2020年部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

舞钢市文化广电和旅游局2020年收、支总计均为1719.62万元,与上年相比,收、支总计均减少67.17万元,下降3.76%。主要原因:厉行节约,压缩支出。

二、收入预算总体情况说明

舞钢市文化广电和旅游局2020年收入预算1719.62万元,其中:政府财政拨款收入1645.62万元;专项收入74万。

三、支出预算总体情况说明

舞钢市文化广电和旅游局2020年支出预算 1719.62万元,按用途划分为:基本支出1169.80万元,占68.03 %;项目支出549.82万元,占31.97 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

舞钢市文化广电和旅游局2020年一般公共预算收支预算1719.62万元,与2019年相比,一般公共预算收支预算减少67.17万元,主要原因:厉行节约,压缩支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

舞钢市文化广电和旅游局2020年一般公共预算支出年初预算为1719.62万元。主要用于以下方面:文化体育与传媒(类)支出 1494.23万元;社会保障和就业(类)支出157.76万元;医疗卫生(类)支出67.64万元。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

舞钢市文化广电和旅游局2020年“三公”经费预算6.52万元。2020年“三公”经费支出预算数与比2019年减少2.71万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元与2019年持平。主要原因:严格执行八项规定,厉行节约,从严控制因公出国(境)经费支出。

(二)公务用车购置及运行费6.26万元,其中:公务用车购置费0.0万元;公务用车运行维护费6.26万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平,主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理,严控公务用车支出;公务用车运行维护费预算数比上年减少1.44万元,主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,严格控制公务用车范围。

(三)公务接待费0.26万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比上年减少1.27万元。主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,坚持厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出等。

八、政府性基金预算支出情况说明

舞钢市文化广电和旅游局2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

舞钢市文化广电和旅游局2020年机关运行经费支出预算58.31万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购情况说明

舞钢市文化广电和旅游局2020年政府采购预算安排41.97万元,其中:政府采购货物预算41.97万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况

舞钢市文化广电和旅游局2020年按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四)国有资产占用情况

2019年期末,舞钢市文化广电和旅游局共有车辆8辆,其中:一般公务用车8辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备0套。

(五)专项转移支付项目情况

舞钢市文化广电和旅游局2020年没有专项转移支付项目。

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入本级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:

          舞钢市文化广电和旅游局2020年部门预算表

 

 


10105524983.xlsx