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2020年度 舞钢市武功乡人民政府部门决算

发布日期:2022-04-19 来源: 浏览次数:



 


 

 

 

 

 

 

2020年度

舞钢市武功乡人民政府部门决算

 

 

 

 

 

 

二〇二一年九月



目  录

 

第一部分  舞钢市武功乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  舞钢市武功乡人民政府概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门职责

舞钢市武功乡人民政府是政府工作部门,贯彻落实委、市人民政府的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是:

(一)在市委、市政府的领导下,宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规及上级党委、政府关于乡党委、政府工作方面的指示。

(二)加强乡党委自身建设和村党组织建设,以及其他隶属乡党委的党组织建设;抓好党员发展工作,加强党员队伍建设;维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规;负责做好管党治党、党风廉政建设、党的组织、宣传、统战、武装、群团等工作。

(三)按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作;统筹协调派驻基层机构的日常管理工作,协助管理上级有关部门派驻基层机构工作人员。

(四)领导本行政区域内的基层治理,加强基层政权建设,坚持依法行政,推进政务公开;组织协调本行政区域政治、经济、社会工作及各项改革;编制和执行经济发展规划,因地制宜发展区域特色经济。

(五)组织实施本行政区域内乡村振兴战略;宣传和贯彻执行党和国家对 “三农”工作的各项方针、政策和法律法规;按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求,统筹谋划、高效实施,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展;强化村级 “三资” (资产、资金、资源)的监督管理;做好扶贫开发工作。

(六)负责本行政区域内的财政、民政、科技、教育体育、社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人服务等工作;负责基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设,协调解决群众生产生活中的突出问题。

(七)加强社会主义民主法治建设,依法开展社会治安综合治理、信访、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、生态环境保护和各类突发事件应急处理等社会管理工作;综合发挥司法调解的作用,化解社会矛盾,处理群体性突发事件,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。

(八)承担市政府及其职能部门依法下放的县级经济社会管理权限;深化 “一网通办”前提下 “最多跑一次”改革,推进基本公共服务均等化;推进便民服务平台标准化建设,畅通群众与政府沟通渠道,加快完善与群众生活密切相关的各项公共服务。

(九)承办市委、市政府交办的其他任务。 

二、机构设置

 舞钢市武功乡人民政府内设机构行政7个,包括:党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、生态资源和村镇建设办公室、综合监管办公室;事业4个:舞钢市武功乡党政综合便民服务中心;舞钢市武功乡社会治安综合治理中心;舞钢市武功乡综合行政执法队;舞钢市武功乡文化旅游和卫生健康服务中心。

从决算单位构成看,舞钢市武功乡人民政府部门决算包括本级决算。本单位为一级预算单位,没有二级预算单位,本决算为汇总决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个:

1.舞钢市武功乡人民政府本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部分  2020年度部门决算表

 


收入支出决算总表






公开01表

部门:舞钢市武功乡人民政府





单位:万元

收入

支出

   目

行次

决算数

   目

行次

决算数

   次


1

   次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1497.00

一、一般公共服务支出

23

1177.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

273.12

二、外交支出

24

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

25

0.00

四、上级补助收入


0.00

四、公共安全支出


0.00

五、事业收入

4

0.00

五、教育支出

26

0.00

六、经营收入


0.00

六、科学技术支出


0.00

七、附属单位上缴收入

5

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

27

0.00

八、其他收入

6

0.00

八、社会保障和就业支出

28

82.00


7


九、卫生健康支出

29

55.00


8


十、节能环保支出

30

18.00


9


十一、城乡社区支出

31

273.12


10


十二、农林水支出

32

117.00


11


十三、交通运输支出

33

0.00


12


十四、资源勘探工业信息等支出

34

0.00


13


十五、商业服务业等支出

35

0.00


14


十六、金融支出

36

0.00


15


十七、援助其他地区支出

37

0.00


16


十八、自然资源海洋气象等支出

38

0.00


17


十九、住房保障支出

39

48.00

本年收入合计

18

1770.12

本年支出合计

40

1770.12

        使用非财政拨款结余

19

0.00

                结余分配

41

0.00

         年初结转和结余

20

0.00

                年末结转和结余

42

0.00


21



43


总计

22

1770.12

总计

44

1770.12

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 


收入决算表











公开02表


部门:舞钢市武功乡人民政府






单位:万元


   目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类

科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

1770.12

1770.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

1177.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1177.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010301

行政运行

1177.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

82.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位养老支出

78.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

行政单位离退休

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

51.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080801

死亡抚恤

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

55.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

55.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗

55.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


211

节能环保支出

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21104

自然生态保护

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2110402

农村环境保护

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

273.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

273.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120801

征地和拆迁补偿支出

273.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

117.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21307

农村综合改革

117.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130705

对村民委员会和村党支部的补助

117.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

48.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

48.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

48.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表









公开03表

部门:


舞钢市武功乡人民政府





单位:万元

   目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1770.12

1770.12

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1177.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1177.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

1177.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

82.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

78.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

51.00

51.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

55.00

55.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

55.00

55.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

55.00

55.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

273.12

0.00

273.12

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

273.12

0.00

273.12

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

273.12

0.00

273.12

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

117.00

117.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

117.00

117.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

117.00

117.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

48.00

48.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

48.00

48.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

48.00

48.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 
 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:舞钢市武功乡人民政府







单位:万元

收入支出项    目行次金额项    目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏    次 1栏    次 2345一、一般公共预算财政拨款11497.00一、一般公共服务支出261177.001177.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款2273.12二、外交支出270.000.000.000.00三、国有资本经营预算财政拨款30.00三、国防支出280.000.000.000.00 4 四、公共安全支出290.000.000.000.00 5 五、教育支出300.000.000.000.00 6 六、科学技术支出310.000.000.000.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出320.000.000.000.00 8 八、社会保障和就业3382.0082.000.000.00 9 九、卫生健康支出3455.0055.000.000.00 10 十、节能环保支出3518.0018.000.000.00 11 十一、城乡社区支出36273.120.00273.120.00 12 十二、农林水支出37117.00117.000.000.00 13 十三、交通运输支出380.000.000.000.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出390.000.000.000.00 15 十五、商业服务业等支出400.000.000.000.00 16 十六、金融支出410.000.000.000.00 17 十七、援助其他地区支出420.000.000.000.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出430.000.000.000.00 19 十九、住房保障支出4448.0048.000.000.00本年收入合计201770.12本年支出合计450.000.000.000.00年初财政拨款结转和结余210.00年末财政拨款结转和结余460.000.000.000.00      一般公共预算财政拨款220.00 470.000.000.000.00        政府性基金预算财政拨款230.00 480.000.000.000.00       国有资本经营预算财政拨款240.00 490.000.000.000.00总计251770.12总计501770.121497.00273.120.00注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表

部门:

舞钢市武功乡人民政府



单位:万元

   

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1497.00

1497.00

0.00

201

一般公共服务支出

1177.00

1177.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1177.00

1177.00

0.00

2010301

行政运行

1177.00

1177.00

0.00

208

社会保障和就业支出

82.00

82.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

78.00

78.00

0.00

2080501

行政单位离退休

18.00

18.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

51.00

51.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.00

9.00

0.00

20808

抚恤

4.00

4.00

0.00

2080801

死亡抚恤

4.00

4.00

0.00

210

卫生健康支出

55.00

55.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

55.00

55.00

0.00

2101101

行政单位医疗

55.00

55.00

0.00

211

节能环保支出

18.00

18.00

0.00

21104

自然生态保护

18.00

18.00

0.00

2110402

农村环境保护

18.00

18.00

0.00

213

农林水支出

117.00

117.00

0.00

21307

农村综合改革

117.00

117.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

117.00

117.00

0.00

221

住房保障支出

48.00

48.00

0.00

22102

住房改革支出

48.00

48.00

0.00

2210201

住房公积金

48.00

48.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


    

 

 

 

 

 

 

 

 

部分  2020年度部门决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为1770.12万元。与上年度相比,收、支总计各增加416.12万元,增长30.73%。主要原因人员增资,本年度有政府性基金。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1770.12万元,其中:财政拨款收入1770.12万元,占100%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1770.12万元,其中:基本支出1497.00万元,占84.57%;项目支出273.12万元,占15.43%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为1770.12万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加416.12万元,增长30.73%。主要原因是人员增资,本年度有政府性基金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1497.00万元,占支出合计的84.57%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加143.00万元,增长10.56%。主要原因是人员增资。

(二)结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1497.00万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1177.00万元,占78.62%;社会保障和就业支出82.00万元,占5.48%;卫生健康支出55.00万元,占3.67%;节能环保支出18.00万元,占1.20%;农林水支出117.00万元,占7.82%;住房保障支出48.00万元,占3.21%。

(三)具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1572.47万元,支出决算为1497.00万元,完成年初预算的95.20%。其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事物(款)行政运行(项)。年初预算为1126.78万元,支出决算为1177.00万元,完成年初预算的104.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为27.01万元,支出决算为18.00万元,完成年初预算的66.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员健康休养费及取暖费未发放。

 

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为46.26万元,支出决算为51.00万元,完成年初预算的110.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0.54万元,支出决算为9.00万元,完成年初预算的166.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是测算误差。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为13.85万元,支出决算为4.00万元,完成年初预算的28.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金不足未拨付到位。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为41.55万元,支出决算为55.00万元,完成年初预算的132.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是测算误差。

7.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为18.00万元,支出决算为18.00万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异的主要原因是资金到位及时。

 

8. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为250.48万元,支出决算为117.00万元,完成年初预算的46.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金不足。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为39.88万元,支出决算为48.00万元,完成年初预算的120.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1497.00万元。其中:人员经费1067.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……;公用经费430.00万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.64万元,支出决算为8.01万元,完成预算的75.28%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央规定,厉行节约,压缩开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算7.74万元,完成预算的79.88%;公务接待费支出决算0.27万元,完成预算的28.42%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数无差异的主要原因是本单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行费初预算为9.69万元,支出决算为7.74万元,完成年初预算的79.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央规定,厉行节约,压缩开支。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0

公务用车运行支出7.74万元。主要用于公务车辆用油及维修2020年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆

3.公务接待费初预算为0.95万元,支出决算为0.27万元,完成年初预算的28.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央规定,厉行节约,压缩开支。其中:

外宾接待支出0.00万元。主要用于按规定开支的外宾接待支出。2020年共接待国(境)外来访团组0.00个、来访外宾0.00人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0.27万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2020年共接待国内来访团组20个、来宾75人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

本年度无绩效管理工作开展

(二)项目绩效自评结果。

本年度无项目绩效工作

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为273.12万元,支出决算为273.12万元,完成年初预算的100.00%。主要用于汽车检测线征地补偿款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为57.53万元,支出决算为181.50万元,完成年初预算的315.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫,人居环境整治,乡村振兴,双违拆除等工作力度加大,开支项目多。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0.63万元。其中:政府采购货物支出0.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末,我单位共有车辆4辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。