2017年杨庄乡政府部门预算基本情况
2017年杨庄乡政府部门预算基本情况
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
舞钢市杨庄乡人民政府共设置三个办公室,四个中心,一个所。主要职责是:
三个办公室为:一、党政办公室负责党委、人大政府交办的各项日常工作,督查有关工作的落实;二、社会事务办公室负责计划生育,村乡规划,科教文工体和社会保障工作;三、经济发展办公室负责农林水,招商引资和企业发展工作。
四个中心为:一、农业服务中心负责农业技术推广,培训和社会服务工作;二、文化服务中心负责文化艺术,体育活动开展普及;三、乡村建设发展中心负责村乡规划建设;四、计划生育技术服务中心负责计划生育宣传和业务工作。一所为:社会保障所负责下岗人员就业培训,劳务输出和社会保障工作。
(二)人员构成情况
舞钢市杨庄乡人民政府行政编制31人,事业编制40人,工勤编制3人。现有176人,其中:在职人员137人,离退休人员39人。
二、收入预算说明
2017年收入预算1466万元,其中财政拨款收入1466万元。
三、部门预算安排情况
2017年部门预算支出安排1466万元,其中:人员经费支出706万元,占48.2%;公用经费支出31万元,占2.1%;村级经费148万元,占10.1%;专项资金581万元,占39.6%。专项资金主要支出项目是:计划生育事业费、信访工作经费、综合治理经费、行政管理经费、统计经费、科技经费、发展经费、中心社区工作经费、其他等。
四、2016年三公经费预算安排8.5万元,其中公务用车运行费6.8万元,主要用于单位办理日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目。公务接待费用1.7万元,主要用于接待上级部门检查及相关科室与有关单位业务联系等工作接待。减少的主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待,严格控制“三公”经费支出。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费预算
2017年,机关运行经费支出预算31万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)政府采购支出预算
2017年,政府采购预算安排0万元。
六、名词解释
1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7、机关运行经费:是指为保障单位运行的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。