2017年垭口街道办事处预算基本情况
2017年垭口街道办事处预算基本情况
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
舞钢市垭口街道办事处设管理机构 1个、二级单位 0个。主要职责是:以经济建设为中心,围绕“一高一低一稳定”的工作思路,做好辖区内的各项工作:
(1)大力发展非公有制经济,加大招商引资力度。
(2)以“双创”工作为指导,进一步规范城市管理,改善辖区卫生环境状况。
(3)稳定低生育水平,做好计划生育各项工作。
(4)按照“打防并举,预防为主”的原则,使各社区达到治安模范小区标准,全力维护社会大局稳定。
(5)完善社区服务体系,做好下岗职工再就业,居民最低生活保障,小额贷款等工作。
(二)人员构成情况
舞钢市垭口街道办事处行政编制9人,事业编制 56人,工勤编制 40 人。现有105人,其中:在职人员 87 人,离退休人员18 人。
二、收入预算说明
2017年收入预算983万元,其中财政拨款收入983万元。
三、部门预算安排情况
2017年部门预算支出安排983万元,其中:人员经费支出 620万元,占63.1%;公用经费支出 200万元,占20.3%;对个人和家庭的补贴64万元,6.5%,村级经费支出17万元,占1.7%,固定专款支出82万元,占8.3%,主要用于街道办事处运行经费。
四、2017年“三公”经费预算支出情况及增减原因说明。
2017年三公经费安排5.1万元:其中:公务用车运行费4.5万元,主要用于单位办理日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目。公务招待支出0.6万元,主要用于接待上级部门检查及相关科室与有关单位业务联系等工作接待。减少的主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待,严格控制“三公”经费支出。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费预算
2017年,机关运行经费支出预算200万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)政府采购支出预算
2017年,政府采购预算安排0万元。
六、名词解释
1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7、机关运行经费:是指为保障单位运行的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。